2019年沙县高桥镇人民政府部门预算说明

日期:2019-02-19 09:02 来源:沙县高桥镇
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

沙县高桥镇人民政府的主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务及流动人口的管理、民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作,搞好社会治安综合治理,协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,沙县高桥镇人民政府包括1个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

沙县高桥镇人民政府

财政拨款

35

29

农业服务中心

财政拨款

16

9

人力资源和社会保障服务中心

财政拨款

5

4

文化服务中心

财政拨款

2

2

环保与基础设施建设服务中心

财政拨款

4

4

卫生与计生服务中心

财政拨款

5

5

 

(三)部门主要工作任务

2019年,沙县高桥镇人民政府主要任务是:持续深化“增激情、敢担当、破难题”“干好每一天”开展“项目攻坚突破竞赛年”活动,制定乡村振兴工作总思路“四改、五业、六重点”,即四改:金改、林改、医改、养老改革,五业:拓展延伸我镇肉羊、蛋鸡、果蔬、竹木加工、新型建筑材料五条主导产业链,六重点:重点在产业融合、集镇规划、环境整治、移风易俗、组织建设、促农增收等六个方面下功夫围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持赶转并重,培育“产业兴旺”新亮点。

(二)坚持统筹协调,构筑“生态宜居”新格局。

(三)坚持利民惠民,打造“乡风文明”新风采。

(四)坚持机制创新,激发“农村治理”新动力

(五)坚持统筹推进,引领“生活富裕”新农村。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,沙县高桥镇人民政府收入预算为488.28万元,比上年减少8.64万元,主要原因是人员调出及职工退休其中:一般公共预算拨款488.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算488.28万元,比上年减少8.64万元,其中:人员支出414.66万元,对个人和家庭补助支出40.79万元,公用支出32.83万元,项目支出0万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出488.28万元,比上年减少8.64万元,主要原因是人员调出及职工退休,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.一般公共服务支出357.80万元。主要用于人员工资性支出。

2.交通运输支出3.00万元。主要用于道路交通安全管理支出。

3.社会保障和就业支出64.50万元。主要用于人员基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出25.19万元。主要用于人员医疗保险支出

5.住房保障支出37.79万元。主要用于人员住房公积金支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出488.28万元,其中:

1.人员经费455.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费32.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排29万元。主要用于上级检查工作,相关联单位业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.34%,主要原因是:规范公务接待标准,减少不必要公务接待。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排27万元,其中:公车运行费27万元,公车购置费0万元。年相比支出下降1.10%,主要原因是:规范公务用车标准,减少不必要公务用车。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年高桥镇共设置绩效目标1个项目绩效目标,涉及财政拨款资金11.3万元。

本单位无其他有关情况说明。

(二)机关运行经费

2019沙县高桥镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018增加0万元

(三)政府采购情况

2019沙县高桥镇人民政府政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年底,沙县高桥镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

附件:沙县高桥镇人民政府2019年度部门预算报表

 

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