2014年虬江街道办事处部门决算说明
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
虬江街道办事处的主要职责是:
(一)在县委、县政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(二)建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展居民密切相关的第三产业,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。
(三)负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(四)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(五)按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。。
(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。
(八)指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
(九)向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
虬江街道办事处包括1个行政部门和5个事业部门,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
虬江街道办事处 |
全额拨款 |
48 |
35 |
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虬江街道农业服务中心 |
全额拨款 |
14 |
16 |
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虬江街道人力资源和社会保障服务中心 |
全额拨款 |
9 |
9 |
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虬江街道文化服务中心 |
全额拨款 |
2 |
4 |
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虬江街道环保与基础设施建设服务中心 |
全额拨款 |
6 |
8 |
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虬江街道计划服务中心 |
全额拨款 |
11 |
12 |
三、部门主要工作总结
2014年,虬江街道主要任务是:全面贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议部署,深入贯彻落实科学发展观和党的十八届三中全会精神,紧紧围绕三明生态工贸区和沙县发展大局,按照“振奋精神、突破征迁、统筹兼顾、和谐发展”的工作思路,全力以赴,真抓实干,重点化解征迁工作难点问题,积极推进虬江街道经济和社会事业和谐发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)积极配合推进重点项目土地征迁工作。
(二)有效提升城市化管理服务水平。
(三)有力推进民生工程项目建设
(四)做优特色农业项目,促进农业向规模化、产业化方向发展
(五)抓好农村环境卫生整治工作,深化美丽乡村和“两违”综合整治。
(六)推进小吃标准化工程。
(七)抓好项目建设,推进经济持续发展
(八)强化维稳工作机制
(九)夯实计生工作基础
(十)强化作风建设,改进党风政风,按标准抓好党的群众路线教育实践活动,加强干部监督管理。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计1322.96万元
2014年度部门决算总收入1322.96万元,其中本年收入 1322.96万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1242.96万元,其中政府性基金174.47万元。
2.其他收入80万元。
(二)支出总计1312.96万元
2014年度部门决算总支出1312.96万元,其中本年支出1312.96万元。具体情况如下:
1.基本支出1058.57万元。其中,人员支出545.94万元,对个人和家庭补助支出391.53万元,公用支出121.1万元。
2.项目支出254.39万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出1068.49万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出531.87万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。
(二)国防支出2.28万元。主要用于村级民兵营长支出。
(三)文化体育与传媒支出19.18万元。主要用于人员经费和村级文化协管员支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出86.31万元。主要用于人员经费支出。
(五)农林水支出336.1万元。主要用于村集体经济组织的补助和人员经费支出。
(六)城乡社区支出34万元。主要用于社区二级环卫支出。
(七)住房保障支出45.9万元。主要用于住房公积金支出。
(八)交通运输支出2.7万元。主要用于人员经费支出。
(九)国土海洋气象支出10.15万元。主要用于地质灾害防治支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出174.47万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)国有土地使用权出让收入安排的支出72.47万元。主要用于土地开发支出。
(二)国有土地使用权出让收入安排的支出60.5万元。主要用于农村基础设施建设支出。
(三)国有土地使用权出让收入安排的支出39.5万元。主要用于农田水利建设资金安排的支出。
(四)新增建设用地土地有偿使用费安排的支出2万元。主要用于基本农田建设和保护支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出10万元,其中:公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费
2014年支出10万元。其中:公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量5辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降15%,主要原因是: 公务用车燃油、维修费支出的减少。
附件:1.1.收入支出决算总表
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