2014年高砂镇政府财政收支决算说明
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、部门主要职责
按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求,努力提高镇政府促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐水平。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,加快城镇化进程,通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式,加大基础设施的建设和供给,营造良好的发展环境,落实强农惠农措施,对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,增加农民收入。建立和完善本镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各类公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制,推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。加强对农村“各大员”队伍的协调管理;加强乡镇机关自身建设,发挥行政效能,提升服务本领。
二、部门基本情况
沙县高砂镇人民政府部门包括1个机关行政科室及5个公益性事业单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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高砂镇党委、政府 |
全额拨款 |
36 |
29 |
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高砂镇农业服务中心 |
全额拨款 |
15 |
11 |
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高砂镇人力资源和社会保障中心 |
全额拨款 |
5 |
3 |
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高砂镇文化服务中心 |
全额拨款 |
2 |
2 |
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高砂镇环保与基础设施服务中心 |
全额拨款 |
4 |
3 |
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高砂镇人口与计划生育服务中心 |
全额拨款 |
7 |
6 |
三、部门主要工作总结
2014年,沙县高砂镇人民政府部门主要任务是:2014年经济发展力争实现的预期目标是:全镇实现工农业总产值增长11 %;农业总产值增长4.5%;规模以上工业增加值增长14%;全社会固定资产投资增长18.5%;农民人均纯收入增长12%。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)做大做强工业企业,促进企业转型升级。
(二)做优做特现代农业,打造高溪生态有机村。
(三)抓好镇村绿化规划,营造舒适宜居环境。
(四) 突出项目载体作用,切实做好民生工程。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计2228.84万元
2014年度部门决算总收入2228.84万元,其中本年收入2228.84 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入2092.14万元,其中政府性基金712.12万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0亿元。
5.附属单位上缴收入0亿元。
6.其他收入136.7亿元。
7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。
8.上年结转和结余0亿元。
(二)支出总计2225.65万元
2014年度部门决算总支出2225.65万元,其中本年支出2225.65万元。具体情况如下:
1.基本支出967.15万元。其中,人员支出702.03万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出265.12万元。
2.项目支出1258.5万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
(三)年末结转结余3.19万元
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出1380.02万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务(科目)782.57万元。主要用于政府办公室及相关机构事务、其他一般公共服务、人力资源事务支出。
(二)国防支出(科目)1.68万元。主要用于民兵支出。
(三)科学技术支出(科目)122万元。主要用于其他科学技术支出支出。
(四)文化体育传媒支出(科目)9.27万元。主要用于群众文化支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出(科目)47.43万元。主要用于医疗保障、人口与计划生育支出。
(六)农林水支出(科目)294.3万元。主要用于农业,扶贫、农村综合改革支出。
(七)交通运输支出(科目)2.7万元。主要用于其他公路水路运输支出。
(八)国土海洋气象等支出(科目)88.5万元。主要用于地质灾害防治支出。
(九)住房保障支出(科目)31.57万元。主要用住房公积金支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出712.12万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)城乡社区支出(科目)695.76万元。主要用于土地开发、农村基础设施建设、农田水利建设资金支出。
(二)农林水支出(科目)16.36万元。主要用于森林植被恢复费安排支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出0万元,“三公”经费其他资金预算数31.34万元、其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费24.38万元,公务用车购置及运行费6.96万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年支出0万元。
(二)公务接待费
2014年支出24.38万元(其他资金预算)。主要用于上级有关部门客人到我镇检查指导工作等方面的接待活动.累计接待569批次、接待总人数3981人。与上年相比支出下降55.37%,主要原因是来客人数减少及控制陪客人数。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出6.96万元(其他资金预算)。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费6.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降30.19%,主要原因是: 主要原因是严格车辆管制度,控制非公务用车。
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